(41) 3068-6708

Tudo

  • Tudo
  • Direito Empresarial
  • Recuperação Tributária
  • Auditoria Interna
  • Controle Interno
  • Operacional
  • Auditoria Interna
  • Trabalhista
  • Fraudes
  • Combos e Promoções
  • Contabilidade
  • Holding
  • Imposto de Renda
  • Planejamento Tributário
  • Franquias
  • PIS e COFINS
  • Cadastro Ambiental Rural
  • Retenções Tributárias
  • Blog
  • Auditoria
  • Contabilidade
  • Franquias
  • Tributário
  • Holding
  • Trabalhista

Online - Auditoria, Controle Interno e Gestão de Riscos

R$ 590,00
Após a confirmação do pagamento, o aluno terá um prazo de acesso ao curso por 60 dias, podendo neste tempo: - Acessar as vídeo-aulas quantas vezes achar necessário; -&nbs...

Módulo I - Auditoria Interna 

Seção 01 - Origem e Evolução da auditoria 

 · A Origem e Evolução da auditoria interna
 · Fatos no Brasil que Contribuíram para o Desenvolvimento da Auditoria Interna
 · A Evolução da Auditoria Interna no Brasil Contemporâneo
 · A Auditoria Interna na Atualidade

Seção 02 - Conceito e Importância da auditoria 

 · Conceito e Importância de Auditoria interna
 · Conceito = Elementos Chaves
 · Para as Empresas a Auditoria é Importante porque?
 · IPPF - Estrutura e Normas Internacionais de Práticas Profissionais

Seção 03 - O Código de Ética do The IIA 

 · O Código de Ética do The IIA
 · Tipos de Auditoria Interna
 · Funções da Auditoria Interna - Alinhadas ao Planejamento Estratégico
 · O Estatuto de Auditoria Interna
 · O Mercado de Trabalho no Brasil

Seção 04 - Código de Ética e Conduta Operacional 

 · Código de Ética e Conduta Operacional
 · A Importância da Correta Divulgação da Estratégia da Organização
 · Relacionamento com Órgãos Reguladores e Comitês de Auditoria
 · Trabalhos Complementares entre Auditoria Interna e Auditoria Externa

Seção 05 - Mudança Cultural e Desafios da Auditoria Pós SOX 

 · Mudança Cultural e Desafios da Auditoria Interna Pós SOX
 · Aplicação da Metodologia COSO para Avaliação de Controles e Riscos
 · O Comitê de Auditoria
 · Fortalecimento do Ambiente de Controles com a Avaliação de Canais de Denuncias

Seção 06 - Conceito de Gestão de Riscos 

 · Conceitos de Gestão de Riscos
 · Tipos de Riscos
 · Processo de Análise Geral de Riscos
 · Avaliação de Riscos
 · Papel da Auditoria Interna na Gestão de Riscos

Seção 07 - Auditoria de Fraudes 

 · Auditoria de Fraudes
 · Pesquisa KPMG Ano 2010 - Auditoria de Fraudes
 · Fenômeno Global
 · A Tríade da Fraude
 · Algumas Características Comportamentais do Fraudador
 · Meios de Prevenção
 · Como Gerenciar e Investigar a Fraude interna
 · Considerações Finais

Seção 08 - Comunicações de Auditoria 

 · Comunicações de Auditoria
 · Tipos de Comunicações e sua Aplicação
 · Requisitos e Atributos Gerais das Comunicações
 · Relatórios e Sumário Executivo

Seção 09 - Plano de Ação e Acompanhamento em processos de Auditoria

 · Da Recomendação ao Plano de Ação
 · Conflitos com os Gestores e Habilidades de Negociação
 · Acompanhamento e Implementação

Módulo II – Controle Interno 

Seção 01 - Origem e Evolução 

 · Origem e Evolução
 · Importância os Controles Internos
 · Controle Interno
 · Objetivos do Controle Interno
 · Novos Modelos de Enfoque Sobre Controle Interno

Seção 02 - COSO- Comitê das Organizações Patrocinadoras 

 · COSO - Comitê das Organizações Patrocinadoras
 · Lei Sarbanes Oxley - Governança Corporativa
 · SOX Algumas Seções Relevantes
 · Governança Corporativa

Seção 03 - Conceitos de Controle Interno

 · Conceitos de Controle Interno
 · Elementos do Controle Interno
 · Ambiente de Controle
 · Avaliação e Gerenciamento de Riscos
 · Atividades de Controle

Seção 04 - Informação e Comunicação 

 · Informação e Comunicação
 · Monitoramento
 · Controles para Reconhecer, Identificar e Avaliar Riscos
 · Objetivos da avaliação do Controle Interno
 · Missão da Área de Controle Interno

Seção 05 - Técnicas para estudo e avaliação do controle interno 

 · Introdução
 · Fluxogramas
 · Questionários de Avaliação do Controle Interno
 · Documentação Regulatória (políticas, normas, procedimentos e padrões)

Módulo III – Gestão de Riscos

Seção 01 - Introdução

 · Gestão de Riscos
 · A Importância da Auditoria nos processos de Gestão de Riscos
 · Tipologia dos Riscos

Seção 02 - Classificação dos Riscos 

 · Impacto alto, médio ou baixo
 · Probabilidade alta, média ou baixa
 · Estável (nada sendo mudado)
 · Crescente (devido a fatos como aumento de atividade)
 · Decrescente (por previsão de implantação de novo sistema)

Seção 03 - Componentes da Gestão de Riscos

 · Ambiente Interno
 · Fixação de Objetivos
 · Identificação de Eventos
 · Avaliação de Riscos
 · Resposta ao Risco
 · Atividades de Controle
 · Informações de Controle
 · Monitoramento

Seção 04 - Riscos e Categorias 

 · Avaliação de Riscos
 · Risco Inerente
 · Risco Residual
 · Categorias de Riscos – Riscos da Área
 · Categorias de Riscos – Riscos de Processos
 · Categorias de Riscos – Riscos por Localidades

Seção 05 - O Processo de Risk Assessment 

 · Parceria entre Auditores e Gestores
 · Atribuições da Auditoria Interna na Implementação do ERM
 · Papel da Auditoria Interna no Processo de Gestão de Risco
 · Prioridades de Auditoria de Riscos
 · Levantamento de Risco Junto aos Gestores
 · Revisão dos Riscos pela Auditoria
 · Fatores de Limitação que podem afetar as prioridades
 · Outros Aspectos a considerar


Fornecer aos participantes o conhecimento básico e bases técnicas e práticas fundamentais para que possam aplicar metodologias e princípios que regem a função e as atividades da Auditoria Interna como Instrumento de Avaliação e Controle de Riscos Organizacionais.


Profissionais que desejam aprimorar suas habilidades e estabelecer uma abordagem de auditoria, controles internos e gestão de riscos como ferramentas essenciais que alinhadas à estratégia da organização garantem a eficiência dos negócios: Auditores Internos, Gestores de Riscos, Segurança da Informação, Analistas de Compliance, Inspetores, Controladores Internos e outros profissionais interessados nas melhores práticas de Governança Corporativa.

              

PROF. IBRAIM LISBOA   

Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil - AUDIBRA.

Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. 
Pioneiro, no Brasil, com o treinamento "Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais".


Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book's) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internose Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria - Curitiba/PR.


 

- Como faço para adquirir o curso?

- Parcelamento em até 6x sem juros nos cartões de crédito via Cielo (aceita as principais bandeiras);

- Boleto à vista com 5% de desconto, com vencimento de três dias após a data de emissão.

 - Quando posso iniciar meu curso?

- Após a confirmação de pagamento os dados de acesso a plataforma EAD são encaminhados diretamente ao aluno no e-mail fornecido.

 - Quanto tempo tenho para concluir o curso?

- O prazo de acesso está disponibilizado no campo "Metodologia" na aba descritiva de cada curso, variando de acordo com sua carga horária e é contabilizado após o envio dos dados via e-mail ao aluno.

 - Não tenho tempo para assistir, posso prorrogar o acesso?

- Sim. O prazo sem custo adicional de prorrogação em caráter de cortesia é de 15 dias após o vencimento do acesso, através de solicitação ao nosso setor de suporte via e-mail suporte@portaldeauditoria.com.br.

- Para prorrogação excedente aos 15 dias cortesia, considerar custo adicional de 15% do valor do produto adquirido, mediante pagamento de boleto bancário à vista.


 - Gostaria de um certificado físico, é possível?

- Sim. Fornecemos certificados físicos entregues no endereço disponibilizado após a conclusão do curso e solicitação ao suporte.

- A taxa de emissão e postagem é de R$49,50 e pode ser paga juntamente com o valor do curso ou posteriormente via boleto bancário à vista.


Dúvidas? Entre em contato conosco!

Coordenação EAD - Diego A. Bronquetti

  Tel.: (41) 3068-6708 ou WhatsApp:  (41) 9 9539-5859

   E-mail: contato@portaldeauditoria.com.br





Após a confirmação do pagamento, o aluno terá um prazo de acesso ao curso por 60 dias, podendo neste tempo:

 - Acessar as vídeo-aulas quantas vezes achar necessário;
 - Efetuar o download do livro didático e materiais complementares;
 - Tirar dúvidas;
 - Emitir certificado.

Obs: Consultar guia "Como funciona?" para maiores informações


Carga horária: 40 horas 

A carga horária total do curso é compreendida entre:

Vídeo-aulas gravadas; (Aprox. 6 horas de vídeo gravado)
- Livro didático; (129 páginas);
- Materiais complementares
Plantão tira dúvidas;


Acesso ao cursoLiberação imediata via e-mail após a confirmação do pagamento; 

Certificado: O certificado de conclusão será emitido diretamente pelo aluno em formato PDF após obtenção de 75% de aproveitamento do curso mediante a realização de uma avaliação. Obs: Consultar guia "Como funciona?" para maiores informações.


* Flexibilidade de tempo e espaço: você estuda de onde estiver, a hora que quiser;

* Flexibilidade de ritmo: você evolui de acordo com o seu ritmo, de acordo com sua velocidade de aprendizagem;

* Economia: nossos cursos a distância reduzem os custos em relação aos dos sistemas de ensino presencial e tradicionais;

* Desenvolvimento pessoal: nossos cursos estimulam a auto-aprendizagem, desenvolvimento da iniciativa, de atitudes, interesses, valores e hábitos educativos.

Escreva um comentário

Nota: O HTML não é traduzido!
    Ruim           Bom